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當月有稅局開具的紅沖發票該怎么申報納稅,經常有小伙伴遇到這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
當月有稅局開具的紅沖發票該怎么申報納稅?
紅沖發票,就是沖減原銷項,然后開具正確的發票重新入帳,跨月的就需要開紅字發票了。
1、沖紅的發票不需要認證
2、發票信息會自動轉入申報系統
3、紅字發票做憑證時只要把金額前面打-號,紅字沖回就可以。
申報時不需要再做處理
當月開具的發票有誤就必須當月作廢,若當月未作廢當月就要繳稅。
當月多交稅,下月開具紅字發票后再開具正確的發票就少交稅。實際繳稅金額不變
當月開具的紅沖發票如何填寫納稅申報表?
增值稅納稅申報表是增值稅一般納稅人在納稅申報時,必須同時附列《發票領用存月報表》、《增值稅(專用/普通)發票使用明細表》、《增值稅(專用發票/收購憑證/運輸發票)抵扣明細表》等三個附表。
《增值稅納稅申報表》主表中銷售額和銷項稅額按負數填寫,由于相關數據是自動審核,《增值稅納稅申報表》附列資料(表一)中發票的份數填當月正數發票份數和紅字發票份數的合計數,但金額和銷項稅額填正數和紅字相抵后的數額,如相抵后是負數,就填負數。
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