工資計提時多提了怎么辦

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工資計提時多提了怎么辦?

答:就差額部分作計提的沖減分錄就可以了,比如:

原來計提工資的分錄為

借:管理費用—工資 100

借:經營費用—工資50

貸:應付工資150

借:管理費用—工資 -6 (假設)(借方紅字)

借:經營費用—工資 -4(假設)(借方紅字)

貸:應付工資 -10(假設)(貸方紅字)

這樣,費用就減少了,利潤自然會增加。

是沖減成本還是沖減費用,要看原來計提工資時的分錄,按原路沖回差額就可以了。

多計提的工資怎么做賬務處理?

答:當月多提的工資不用做賬務處理,多提的數額只要下月計提時少提這么多就是了,一年中平時多點少點沒關系的,只要年底就是12月做到工資余額為零就對了,不要今年的工資再結轉到明年,那樣匯算清繳要補交所得稅的。

工資計提多了或少了要怎么補記分錄呢?

答:計提多了沖回

借:應付工資(多提的部分)

貸:管理費用--工資(多提的部分)

計提少了補提

借:管理費用---工資(少提的部分)

貸:應付工資(少提的部分)

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