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對于企業來說,日常運營的過程中,所有的資金往來都要及時進行賬務處理,無論是納稅申報工作還是平時的日常會計工作。
今天我們就企業退稅相關的賬務處理來做詳細的講解,一起來看看吧~
增值稅留底退稅
假如企業4月份收到留抵退稅10萬元,這樣做賬:
借:銀行存款 100000
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)100000
增值稅加計抵減
生產性服務業,自2019年4月1日至2022年12月31日,按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵扣應納稅額;生活性服務業自2019年10月1日至2022年12月31日,按照當日可抵扣進項稅額加計15%,抵減應納稅額。
假如公司4月份增值稅銷項稅額130萬,進項稅額100萬元,加計抵減10萬元,5月份繳納增值稅20萬元
4月計提時:
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 30萬
貸:應交稅費—未交增值稅 30萬
5月繳納時:
借:應交稅費—未交增值稅 30萬(應納稅額)
貸:銀行存款 20萬(實繳稅額)
其他收益 10萬(加計抵減)
如果當月不需要繳納增值稅時,則不需要做賬務處理。
六稅兩費減免
關于六稅兩費,對于當期直接減免的,不用做賬務處理,直接按減免后實際繳納的金額做賬即可
計提時:
借:稅金及附加等
貸:應交稅費—應交城建稅等
繳納時:
借:應交稅費—應交城建稅等
貸:銀行存款
企業所得稅匯算清繳退回稅款
- 如果在本年度退回:收到退稅款
借:銀行存款
貸:所得稅費用結轉所得稅
借:所得稅費用
貸:本年利潤
- 如果在下年度退回:
借:銀行存款
貸:應交稅費一應交所得稅
借:應交稅費一應交所得稅
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
外貿出口退稅
- 退增值稅時:退稅金額=出口金額*增值稅退稅率
按照規定的退稅率計算的出口退稅:
借:其他應收款—應收企業出口貿易退稅
貸:應交稅費 - 應交增值稅(出口退稅專用)
收到出口退稅:
借:銀行存款
貸:其他應收款—應收出口退稅
- 退消費稅時:退稅金額=出口金額*消費稅退稅率
報關出口后申請出口退稅
借:其他應收款—應收企業出口貿易退稅
貸:主營業務成本
收到退還的消費稅
借:銀行存款
貸:其他應收款—應收出口退稅
收到返還的公會經費
返還的公會經費是給企業公會組織的,主要用于職工或公會活動,單獨核算,屬于??顚S?。如果企業工會組織單獨建立了工會經費核算賬戶,返還的工會經費應直接進入工會組織的賬戶,作為工會組織收入進行核算。如果企業工會組織沒有單獨建立工會經費核算賬戶,返還的工會經費應當進入企業銀行賬戶。
當企業收到返還工會經費時:
借:銀行存款
貸:其他應付款—工會經費
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