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房地產企業增值稅申報表如何申報,數豆子為大家整理了如下內容。
房地產企業增值稅申報表如何申報增值稅一般納稅人預繳稅款方式可分為兩種:
(一)填寫《增值稅預繳稅款表》的預繳稅款,包括:
1。納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務;
2.房地產開發企業預售自行開發的房地產項目;
3.納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產。
房地產預繳增值稅怎么進行申報此種方式預繳的稅款,申報時應填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,其中第4列本期實際抵減稅額第2、3、4、5行之和,應小于等于當期申報表主表第24欄應納稅額合計,本期實際抵減稅額應同時在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次反映,當期不足抵減的部分應填入附列資料(四)《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次,即當期應抵減稅額大于應納稅額時,應結轉下期抵減。
(二)不填寫《增值稅預繳稅款表》的預繳稅款,如:分次預繳、延期申報預繳、輔導期一般納稅人二次購票預繳等。此種方式預繳的稅款,申報時直接填寫在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次,大于當期應納稅額時,可申請辦理退稅或抵減下期稅款。
預繳的增值稅怎么填納稅申報表
填到預繳稅額欄,抵減本月應納稅額,抵減后的稅額為本月應交稅額。
一般納稅人一般在稅務系統預警的時候需要預繳增值稅,一般按照行業稅負來預繳,即銷售收入*稅負-原來繳納的增值稅。
【表單說明】
一、本表適用于納稅人發生以下情形按規定在國稅機關預繳增值稅時填寫。
(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。
(二)房地產開發企業預售自行開發的房地產項目。
(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產。
二、基礎信息填寫說明:
(一)稅款所屬時間:指納稅人申報的增值稅預繳稅額的所屬時間,應填寫具體的起止年、月、日。
(二)納稅人識別號:填寫納稅人的稅務登記證件號碼;納稅人為未辦理過稅務登記證的非企業性單位的,填寫其組織機構代碼證號碼。
(三)納稅人名稱:填寫納稅人名稱全稱。
(四)是否適用一般計稅方法:該項目適用一般計稅方法的納稅人在該項目后的□中打√,適用簡易計稅方法的納稅人在該項目后的□中打×。
(五)項目編號:由異地提供建筑服務的納稅人和房地產開發企業填寫《建筑工程施工許可證》上的編號,根據相關規定不需要申請《建筑工程施工許可證》的建筑服務項目或不動產開發項目,不需要填寫。出租不動產業務無需填寫。
(六)項目名稱:填寫建筑服務或者房地產項目的名稱。出租不動產業務不需要填寫。
(七)項目地址:填寫建筑服務項目、房地產項目或出租不動產的具體地址。
房地產企業增值稅申報表如何申報?按照我們上面文章中的介紹,我們可以了解到房地產行業涉及到增值稅的計算的時候,也是需要區分增值稅一般納稅人和小規模納稅人的,具體的申報繳納增值稅的方法大家可以參考我們上面的介紹。
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