增值稅申報錯誤怎么辦

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增值稅申報錯誤怎么辦?

:如果的增值稅已申報成功(報表已入國稅征管系統),則要改報表的話,當月申報期內,你可以直接到國稅大廳作廢申報表,回來后再次申報。

如果已過當月申報期的,則要手工填寫一套正確的增值稅申報表,去找專管員簽定確認后,再到大廳修改報表即可。

發生?增值稅申報數據錯誤時,可以這樣處理:

1。。作為依法紅沖的銷售,如已開具紅票的(在稅務機關應該已申請紅沖并備案),即當月多申報繳納增值稅,應申請退稅(或在下月抵減),或與主管稅務機關協調申請在下月作補申報處理;

2.如果是未開具紅票(即為視同銷售或無票銷售)的沖減,由于屬于本月多繳稅性質(不存在滯納金),那就只能在下月補做申報,同時需向主管稅務機關遞交本月及下月的賬面與申報表(收入及銷項稅)存在差異原因的說明報告,以作為備案。

3,由于未能依法在業務發生所屬期進行申報,嚴格來說是屬于未按規定進行如實申報,稅務機關也可能按章處理,但由于情況特殊,若遭處理可向稅務機關詳細說明而申請獲取諒解。

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