上月多計提工資賬務處理怎么做

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上月多計提工資賬務處理怎么做?

答:計提工資的含義就是工資分配進入成本。如果計提多了,兩個辦法:

一:當月還未關賬的話,直接修改原來計提的憑證,改為正確的即可。

二:當月如果已經關賬了,那么在下月進行調整

兩個辦法,要么是下月把上月多計提的金額沖減,要么在下月計提工資時少提一部分金額。

實際發放工資比上月計提的少了怎么做分錄?

本月計提10000,下月實際發放11000

補計提1000元工資:

借:管理費用等

貸:應付職工薪酬--工資

本月計提10000,下月實際發放9000

沖銷多計提的1000元工資

借:管理費用等

貸:應付職工薪酬--工資

如果本月和下月跨年度,原則上差異應在下月做賬時,調整以前年度損益。

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