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增值稅開票稅額和申報表自動生成差額怎么處理,財務人員經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
增值稅開票稅額和申報表自動生成差額怎么處理?
答:一般是按實際交納稅額來調整。
差額可以多做提取稅金,應交稅金科目做平是根本。
1、發票上的增值稅稅額和增值稅報稅系統有差額,沒有關系,這是由于小數點后面保留位數和相加合計數不一至造成的,是客觀的。
2、處理方法:納稅申報時按增值稅報稅系統上的數字填寫即可,對自動導入納稅申報表上的數據可以進行修改。
如果是地稅報稅差異,沒關系下月申報時可以調整。
如果是國稅報稅差異:
可以帳里把金額調整一下;
下月報稅時,在增值申報表-附表一里修改一下就可以了。
差額開票的誤區是怎樣的?
答:無論是什么樣的業務,只要是普通發票,均不應選用差額開票功能,也就是說,普通發票備注欄凡有差額征稅字樣的,均屬不合規發票。
如果是專用發票備注欄有差額征稅字樣,需要進一步審核差額部分是否可以開具專票;
如果政策沒有明確規定不得開具專票,就可以全額開具專票。
應當全額開具專票,選用差額開票功能的,也屬于開票有誤。
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