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小規模勞務派遣公司差額納稅申報表怎么填寫,經常有小伙伴遇到這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
小規模勞務派遣公司差額納稅申報表怎么填寫?
1。將差額扣除項目填入《增值稅納稅申報表附列資料(三)》,利通勞務派遣公司選擇適用5%征收率簡易辦法征收增值稅,則該項業務均填列在第5欄。
①將差額扣除之前的本期服務、不動產和無形資產價稅合計額535500填入"本期服務不動產和無形資產價稅合計額(免稅銷售額)"。
②第2列"服務、不動產和無形資產扣除項目""期初余額"應為"0"。
③將本期產生的可以差額扣除的525000填入"本期發生額","本期應扣除金額"應為2、3列的合計額525000。
④"本期實際扣除金額"應為525000。本列≤第4列且本列≤第1列。
⑤第6列"服務、不動產和無形資產扣除項目""期末余額":填寫服務、不動產和無形資產扣除項目本期期末結存的金額。本列=第4列-第5列=0。2.將本期銷售情況填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》①將開具發票的(差額扣除前)不含稅銷售額510000及稅額25500分別填入9b欄"開具其他發票"項下的3、4列。
②9b欄第9列"合計""銷售額"應為510000,9b欄第10列"合計""銷項(應納)稅額"為25500,9b欄"合計""價稅合計"為535500。
③第9b欄12列"服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額"應為可差額扣除的525000(按《增值稅納稅申報表附列資料(三)》第5列對應第5欄數據填寫)。第9b欄次13、14列差額扣除后的含稅銷售額和應納稅額分別為10000、500。
3.由于選擇按照5%征收率簡易辦法計稅,則取得的增值稅專用發票對應進項稅額5100元不得抵扣,不用填入增值稅納稅申報表中。4.將差額扣除前的不含稅銷售額510000填入《增值稅納稅申報表》(一般納稅人適用)第5欄"一般項目""本月數",21欄、24欄、32欄、34欄"一般項目""本月數"均填列"500"。
小規模納稅人如何申報
1。小規模納稅人申報時必須先抄報稅后,方可正常申報,未進行稅控設備抄報稅的納稅人無法網上申報。
2.小規模納稅人申報時,應準確填寫申報表,符合系統比對規則后方可正常申報。對申報比對不通過的,網報系統會提示納稅人比對不符原因,并引導納稅人修改申報數據。納稅人須要按系統提示準確修改申報數據,符合系統比對后方可正常上傳申報數據。
3.納稅人正常比對通過后,可正常清卡解鎖。若納稅人申報時經反復核對仍無法正常申報,則可按照系統提示正常上報但暫不扣繳稅款,攜一證通、稅控設備、增值稅申報表、營業執照、經辦人身份證到辦稅服務廳辦理相關申報事宜。
季度申報完畢后,注意一是在網報軟件中查詢是否申報成功或扣款成功,二是在稅控系統及時查看是否清卡,以免造成不便。
小規模勞務派遣公司差額納稅申報表怎么填寫?上文小編為大家介紹了這個內容的處理方法,差額征稅上文每一列的計算方法也簡單介紹了,還有疑問的,可以點擊窗口咨詢在線老師答疑哦!
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