海關進口增值稅如何認證

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海關進口增值稅如何認證?

采集錯誤的,未超過報送期限的海關繳款書,納稅人可重新采集申請稽核比對;超過報送期限的,納稅人應在稅務機關提供稽核結果的當月申請數據修改,再次稽核比對。

稽核結果為不符、缺聯、重號的海關繳款書,納稅人檢查數據采集錯誤的,屬于采集錯誤的,未超過報送期限的海關繳款書,納稅人可重新采集申請稽核比對;超過報送期限的,納稅人應在稅務機關提供稽核結果的當月申請數據修改,再次稽核比對,稅務機關在次月申報期內向其提供稽核比對結果,逾期未申請數據修改的不予抵扣進項稅額。對不屬于采集錯誤,納稅人向主管稅務機關提出申請,由主管稅務機關組織審核檢查。

進口增值稅票怎么認證?

1、進口增值稅票的認證是次月月初,不是當月月末,這個和增值稅專用發票抵扣不同。

2、進口增值稅票認證要通過軟件完成,通常是用“通用稅務采集軟件”,當地國稅局網站會提供下載。

3、安裝軟件時會要求你錄入公司名稱稅號之類的,安裝完畢后,在軟件中錄入進口增值稅票的日期、票號、海關代碼(票號前四位就是)、金額等,錄入完畢后,點擊數據申報,會生成三個數據庫文件。

4、登錄增值稅網上申報系統,在增值稅申報-四小票上傳--進口增值稅票上傳欄目中,按提示將數據庫文件上傳(通常是傳兩個,后綴名不同),點擊保存就算是認證完畢了。然后在做增值稅納稅申報時,在申報表附表二中就可以在進口增值稅票欄目錄入相應的數量金額等信息。

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