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小微企業享受免征增值稅怎么做會計分錄,經常有小伙伴遇到這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
小微企業享受免征增值稅怎么做會計分錄?
答:小微企業在取得銷售收入時,應當按照稅法的規定計算應交增值稅,并確認為應交稅費,在達到《通知》規定的免征增值稅條件時,將有關應交增值稅轉入當期營業外收入:
小規模納稅人平時取得銷售收入正常會計處理
借:銀行存款/應收賬款
貸:主營業務收入
應繳稅費-應繳增值稅
在達到《通知》規定的免征增值稅條件時
借:應繳稅費-應繳增值稅
貸:營業外收入
月末或季末時不計提城建稅和教育費附加。
小微企業免征增值稅還增收印花稅嗎?
答:月銷售額3萬以下,免征增值稅,但是印花稅需要收的。
關于印花稅,金融機構對小微企業的借款合同,免征印花稅。其它沒有免稅優惠
小微企業免征增值稅需要辦手續么?
答:1、小微企業免征增值稅不需要辦手續。
2、符合免征增值稅優惠政策的小微企業,由企業自行申報,系統自動判斷是否免稅。
實務操作中,如果在納稅申報時填列小微企業或起征點免稅銷售額的,視為自動向稅務機關備案。
3、相關規定:
關于小微企業免征增值稅和營業稅有關問題的公告(公告2014年第57號 )
根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》及實施細則、《中華人民共和國營業稅暫行條例》及實施細則、《財政部國家稅務總局關于暫免征收部分小微企業增值稅和營業稅的通知》(財稅〔2013〕52號)、《財政部國家稅務總局關于進一步支持小微企業增值稅和營業稅政策的通知》(財稅〔2014〕71號),現將小微企業免征增值稅和營業稅有關問題公告如下:
一、增值稅小規模納稅人和營業稅納稅人,月銷售額或營業額不超過3萬元(含3萬元,下同)的,按照上述文件規定免征增值稅或營業稅。其中,以1個季度為納稅期限的增值稅小規模納稅人和營業稅納稅人,季度銷售額或營業額不超過9萬元的,按照上述文件規定免征增值稅或營業稅。
二、增值稅小規模納稅人兼營營業稅應稅項目的,應當分別核算增值稅應稅項目的銷售額和營業稅應稅項目的營業額,月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)的,免征增值稅;月營業額不超過3萬元(按季納稅9萬元)的,免征營業稅。
三、增值稅小規模納稅人月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)的,當期因代開增值稅專用發票(含貨物運輸業增值稅專用發票)已經繳納的稅款,在專用發票全部聯次追回或者按規定開具紅字專用發票后,可以向主管稅務機關申請退還。
對于小微企業享受免征增值稅怎么做會計分錄,大家都明白了嗎?若還存在相關疑問,點擊窗口咨詢數豆子的答疑老師吧,本文到此結束。
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