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企業增值稅一般納稅人17%怎么做會計分錄,關于這個問題,一直是大家所關注的內容,如果不太了解,也別著急,一起來看看數豆子為大家整理的相關知識吧。
企業增值稅一般納稅人17%怎么做會計分錄?
答:一、增值稅的賬務處理分以下幾個步驟:
1、“進項稅額”的賬務處理
2、“已交稅費”的賬務處理
3、“銷項稅額”的賬務處理
一、“進項稅額”的賬務處理:
1、國內購進貨物:
(1)、借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
(2)、貸:應付賬款/應付票據/銀行存款
2、接受投資轉入貨物:
(1)、借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
(2)、貸:實收資本。
3、接受捐贈轉入的貨物:
(1)、借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
(2)、貸:營業外收入。4、接受應稅勞務:
(1)、借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
(2)、貸:應付賬款/銀行存款。
5、進口貨物:
(1)、借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
(2)、貸:應付賬款/銀行存款。
6、購入免稅農產品:
(1)、借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
(2)、貸:應付賬款/銀行存款。
二、“已交稅費”的賬務處理:
1、借:應交稅費——應交增值稅(已交稅費)
2、貸:銀行存款等。
三、“銷項稅額”的賬務處理:
1、銷售貨物或提供應稅勞務。企業銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現的銷售收入和按規定收取的增值稅額:
(1)、借:應收賬款/應收票據/銀行存款 。
(2)、貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)。
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