-
簡述內部審計的作用,如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。
內部審計在單位內部會計監督制度中的重要作用主要體現在以下三個方面:
1。預防保護作用
內部審計機構通過對會計部門工作的在監督,有助于強化單位內部管理控制制度,及時發現問題糾正錯誤,堵塞管理漏洞,減少損失,保護資產的安全與完整,提高會計資料的真實、可靠性。
2。服務促進作用
內部審計機構作為企業內部的一個職能部門,熟悉企業的生產經營活動等情況,工作便利。因此,通過內部審計,可在企業改善管理、挖掘潛力、降低生產成本、提高經濟效益等方面起到積極的促進作用。
3。評價鑒證作用
內部審計是基于受托經濟責任的需要而產生和發展起來的,是經營管理分權制的產物。隨著企業單位規模的擴大,管理層次增多,對各部門經營業績的考核與評價是現代管理不可缺少的組成部分。通過內部審計,可以對各部門活動作出客觀、公正的審計結論和意見,起到評價和鑒證的作用。
要提高內部審計作用的發揮效果,一方面要加強內部審計的行業自律與引導。另一方面企業的管理當局要賦予內部審計機構足夠的權力。
(1) 加強內部審計的行業自律與引導
我國的內部審計師協會也應該建立一套完整的關于內部審計方面的理論知識體系,包括規定內部審計人員應該具備的知識結構,加深內部審計人員對內部審計的性質、職能及自身定位的認識,加強對內部審計人員的上崗教育和后續教育,提高審計人員的素質,在行業內部形成一定的道德規范及自律機制,形成自己的職業道德和職業文化,在社會上建立足夠的聲譽,進而形成一定的職業性權威。
(2) 管理當局要賦予內部審計機構足夠的權力
企業的管理當局要賦予內部審計機構足夠的權力,使之與其承擔的責任相配比,以形成足夠的管理性權威,便于內部審計行使權力和履行責任,提高內部審計的效率和效果。
以上就是關于簡述內部審計的作用的相關內容,希望本文對你有所幫助,更多與審計有關的文章,請繼續關注數豆子。
- 上一篇:個人代開咨詢費稅率
- 下一篇:減按百分之二十征收是什么意思
-
什么是后續審計工作
后續審計通常是由一些獨立的、專業的審計機構或人員進行的,他們需要從業務流程、財務報表、風險控制、內部控制等方面進行全面細致的分析和評估,以確定是否存在錯誤或漏洞。后
-
會計審計是什么
會計審計是財務報表監管的重要手段,也是保護投資者合法權益的必要措施。在現代經濟運行過程中,各個企業都需要進行會計審計,以保證企業經營的合法性、規范性和可持續性。會計審
-
內部審計的內容是什么
內部審計的內容是什么,在會計行業經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。內部審計的內容十分廣泛,差異也很大,這主要取決于企業的規模、結構及管理當局的
-
采購比價如何審計和增值稅籌劃
采購比價如何審計和增值稅籌劃,經常有小伙伴遇到這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。一、采購比價審計的常用方法1。內部比較法。大型的公司內部往往存在多個相互
-
海關年報中是否進行內外部審計一欄怎么填寫
海關年報中是否進行內外部審計一欄怎么填寫,經常有小伙伴遇到這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。如果沒有都填寫無即可一般沒有特殊情況年報內容海關不會去調查這
-
內部審計不能徒有虛名
內部審計不能徒有虛名,在會計行業經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。日前,《中國經濟周刊》對審計署2010年至今5年的央企審計結果公告進行了梳理,發
-
非獨立核算分公司需要審計報告嗎
非獨立核算分公司需要審計報告嗎,關于這個問題一直被各位會計們所關注,本文整理了會計中與獨立核算相關的內容,一起來看看。非獨立核算,不能單獨開立基本賬戶,不能單獨領用發票,可以在總公
-
公司每年都要出具多少次審計報告
公司每年都要出具多少次審計報告,如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。公司每年都要出具多少次審計報告?審計報告不都是每年必須要做的,應根據需要
-
原始憑證審計必須注意的3個方面
原始憑證審計必須注意的3個方面,如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。原始憑證是記賬的重要依據,是記錄經濟發生情況的最根本最直接的依據。為保證
-
十種經典審計查賬技巧
審計查賬技巧是大家平常比較關注的問題,如果不太了解這方面的內容,別擔心。本文數豆子就針對查賬技巧和大家做一個相關的介紹,一起來看看吧。1、收入不入賬、多收少記或少付多