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注冊會計師《審計》練習題:采購與付款循環的內部控制和控制測試
單項選擇題
以下丙公司與付款交易相關的內部控制內容不符合內部控制規范的是( )。
A、丙公司建立了預付賬款和定金的授權批準制度,加強預付賬款和定金的管理
B、丙公司加強應付賬款和應付票據的管理,由會計部門按照約定的付款日期、折扣條件等管理應付款項
C、丙公司財會部門在辦理付款業務時,對采購發票、結算憑證、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行了嚴格審核
D、丙公司按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》等有關貨幣資金內部控制的規定辦理采購付款交易
【正確答案】B
【答案解析】應付賬款和應付票據的管理,由專人按照約定的付款日期、折扣條件等管理應付款項。
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