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質量賠償款的稅務處理怎么做,如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。
質量賠償款的稅務處理怎么做
1、如果是產品質量出現問題,對于銷貨方而言,所支付的賠償金實際上相當于對購貨方銷售貨物的折扣或折讓,應該按照折扣、折讓的相關規定進行賬務處理。《企業會計準則第14號——收入》中規定,企業已確認銷售商品收入的售出商品發生銷售折讓的,應當在實際發生時沖減當期銷售商品收入,但銷售折讓屬于資產負債表日后事項的,適用《企業會計準則第29號——資產負債表日后事項》,銷售折讓的會計處理與銷售退回的會計處理相同。
稅務處理上,銷貨方可以依據購貨方退回的增值稅專用發票或購貨方主管稅務機關開具的《開具紅字增值稅專用發票通知單》開具紅字專用發票,在防偽稅控系統中以銷項負數開具,調減銷售額并相應減少增值稅銷項稅。
2、如果是由于產品質量而引發了購貨方相關的損失而支付的賠償,對該筆賠償金直接計入營業外支出。根據企業所得稅法規定,這是與生產經營有關的支出,減除責任人賠償和保險賠款后的余額,可以在稅前扣除。
收到質量責任事故賠償金如何進行賬務處理
收到供貨方因供應材料質量而引發工傷補償款時:
借:銀行存款(其他應收款)
貸:營業外收入
以上就是關于質量賠償款的稅務處理怎么做的相關內容,希望本文對你有所幫助,更多與稅務有關的文章,請繼續關注數豆子。
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