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匯率差額的會計分錄怎么做,如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。
匯率差額的會計分錄怎么做?
答:把匯差部分放入財條費用-匯兌損益;
如果計算的匯率大于結匯時的匯率時,所產生的匯差部分放入借方財務費的做正數。
如果計算的匯率小于結匯時的匯率時,所產生的匯差部分放入借方財務費的做負數。
如果做進出口的話最好專門做一個會計科目叫做匯率差價;
因為從會計記賬角度每年只能使用同一種匯率,這樣造成與實際不符;
此科目專用于記錄匯率差產生的實際誤差,到年底統一調整到當年損益。
什么是匯率差額?
答:本匯率折算差額是投資者的出資額因有關資產賬戶與實收資本賬戶采用的折合匯率不同而產生的。
企業收到投資者的非記賬本位幣(外幣) 出資額時,需要折合為記賬本位幣。
這種因折合匯率不同而產生的資產賬戶與實收資產賬戶的差額,也計入資本公積。
指企業在籌集資本金過程中,收到的出資額,如果需要折合為記帳本位幣的,收到時的匯率與投資合同中約定投資者出資的匯率不同時而發生的差額。
以上就是關于匯率差額的會計分錄怎么做的相關內容,希望本文對你有所幫助,更多與會計分錄有關的文章,請繼續關注數豆子。
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