小規模申報本季度收入負數怎么填報

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小規模申報本季度收入負數怎么填報

答:比如,一個客戶在7月份的時候開了一張收入發票,在8月份的時候發現發票開錯了,然后他就在8月份的時候把這張發票進行了沖紅,但是他在8月份又沒有開具其他的收入發票,因而就導致了8月份的收入出現了負數。都出現這種情況的時候,在我們進行網上申報稅時,負數時填不了的,所以我們就要去稅局的窗口進行申報稅。具體操作有以下幾個方面:

1、首先要去國稅拿增值稅申報表格,然后根據您開具的發票進行填寫;

2、在您填寫收入時,一定要把稅算準了,尤其是營改增的增值稅,算起來比較復雜,也有比較多的表格填寫,一定要注意上下表格的銜接,不要填寫錯誤;

3、在您填寫好表格后,拿上公章以及稅務登記證原件及復印件去您公司所在的國稅局進行窗口申報。

大致需要注意的事項就這些。我們建議您最好不要出現這種情況,因為有一個月份收入出現負數,這樣不僅賬面不好看,而且申報稅也麻煩,所以盡量避免這樣的情況發生。如果您真要沖紅的話,你可以選擇在有收入的月份進行沖紅,當然當月收入一定要大于沖紅的收入金額。這樣一些不必要的麻煩就不會發生了。

關于負數的發票申報的處理,我們要如實申報就好了,稅款留抵即可。

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