-
航天信息的票怎么做賬,關于這個問題,一直是大家所關注的內容,如果不太了解,也別著急,一起來看看數豆子為大家整理的相關知識吧。
航天信息的票怎么做賬?
答:如果是年服務費等費用,因為增值稅開票系統維護費是全額抵扣的,所以可以直接記入"應交稅費/應交增值稅/進項稅額/其他進項稅額"科目里的;如果是銀行存款或現金支付的,就直接計入銀行存款或現金科目,所以會計分錄如下:
借:應交稅費/應交增值稅/進項稅額/其他進項稅額
貸:銀行存款/現金
航天信息服務費可以全額抵扣,這個分錄怎么做?
按實際支付或應付的金額,借記"管理費用"等科目,貸記"銀行存款"等科目.按規定抵減的增值稅應納稅額,借記"應交稅費--應交增值稅(減免稅款)"科目,貸記"管理費用"等科目
財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知
文號:財稅[2012]15號狀態:有效會計處理,首先應該明確抵免增值稅不屬于政府補助的范疇,不適用政府補助準則,亦不確認為"營業外收入".具體建議按如下方式處理:
(一)增值稅一般納稅人的會計處理
企業發生技術維護費,借:管理費用貸:銀行存款按規定抵減的增值稅應納稅額借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用
(二)小規模納稅人的會計處理
企業發生技術維護費借:管理費用貸:銀行存款按規定抵減的增值稅應納稅額借:應交稅費--應交增值稅貸:管理費用
會計實例
航天信息服務費407元,全額抵扣的會計分錄處理
借:管理費用 407
貸:現金 407
借:應交稅金-應交增值稅-減免稅額 407
貸:營業外收入 407
航天信息開出的增值稅普通發票可以抵扣嗎?
航天信息股份有限公司開出的增值稅普通發票,不用認證;
《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅〔2012〕15號):
增值稅一般納稅人支付的二項費用在增值稅應納稅額中全額抵減的,其增值稅專用發票不作為增值稅抵扣憑證,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣.
一般納稅人抵減金額直接填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄"應納稅額減征額",小規模納稅人抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄"本期應納稅額減征額".
以上就是關于航天信息的票怎么做賬的詳細介紹,更多與航天信息做賬有關的內容,請繼續關注數豆子會計網,希望本文對你有所幫助。
- 上一篇:以前年度損益調整在現金流量附表怎么寫
- 下一篇:會計需要知道的賬務指標有哪些
-
一般納稅人普通發票怎么做賬
在進行一般納稅人普通發票的賬務處理時需要首先了解發票的一般開具規則,包括準確填寫開票日期、開票金額、發票代碼、發票號碼等。此外,賬務人員還需要對企業的進銷項稅進行區
-
有出庫沒入庫怎么做賬
庫存商品是指企業已完成全部生產過程并已驗收入庫,合乎標準規格和技術條件,可以按照合同規定的條件送交訂貨單位,或可以作為商品對外銷售的產品以及外購或委托加工完成驗收入庫用于銷售的各種
-
股東撤資,退回股本金如何做賬
股東撤資,退回股本金如何做賬借:實收資本貸:銀行存款實收資本的賬務處理【一】接受現金資產投資1、股份有限公司以外的企業接受現金資產投資2、股份有限公司接受現金資產投資股
-
材料自產自銷的怎么做賬
材料自產自銷的怎么做賬,一起來看看數豆子為大家整理的內容。材料自產自銷的怎么做賬?茶葉自產自銷賬務處理怎么做?樹未產茶前,所有的成本費用進在建工程,產茶時轉入生產性生物資產,產
-
一般納稅人支付金稅盤費用如何做賬
一般納稅人支付金稅盤費用如何做賬,數豆子為大家整理相關內容如下。一般納稅人支付金稅盤費用如何做賬一般納稅人是怎樣的納稅人?一般納稅人是指年應征增值稅銷售額(以下簡稱年應稅銷售額
-
收到社保局返還失業保險怎么做賬
收到社保局返還失業保險怎么做賬,關于這個內容,數豆子整理如下資料。收到社保局返還失業保險怎么做賬失業保險的特點是怎樣的?一是普遍性。它主要是為了保障有工資收入的勞動者失業后的
-
企事業承包承租的個稅怎么做賬
企事業承包承租的個稅怎么做賬,財務人員經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。對企事業單位承包、承租經營所得的個稅計稅方法:應納稅額=應納稅所得額×
-
商場的購物卡如何做賬務處理及案例解析
商場的購物卡如何做賬務處理及案例解析,最近很多小伙伴關注這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。借:現金貸:預收賬款用購物卡消費時,借:預收賬款貸:主營業務收
-
買了設備配件沒有發票怎么做賬
買了設備配件沒有發票怎么做賬,財務人員經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。對外購的固定資產的計價,會計制度和稅法規定是一致的,即:購入的固定資產
-
查補當年的增值稅稅款怎么做賬
查補當年的增值稅稅款怎么做賬,財務人員經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。1、稽查查賬需要補交以前年度的增值稅,會計分錄是:補計提:借:以前年度