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金稅盤稅款申報時如何填寫?
金稅盤申報時,納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報:
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表【適用于增值稅一般納稅人】》第23欄"應納稅額減征額".當本期減征額小于或等于第19欄"應納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應納稅額"之和時,按本期減征額實際填寫.
當本期減征額大于第19欄"應納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應納稅額"之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減.
小規模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表【適用于小規模納稅人】》第11欄"本期應納稅額減征額".當本期減征額小于或等于第10欄"本期應納稅額"時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄"本期應納稅額"時,按本期第10欄填寫.
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收到退稅款怎么做會計分錄
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出口退稅款計入營業外收入嗎
出口退稅款計入營業外收入嗎?通過外貿企業出口應稅消費品時,如按規定實行先征后退的,按下列方法進行會計處理:委托外貿企業代理出口應稅消費品的生產企業,應在計算消費稅時,
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金稅三期網絡申報常見問題解答20個一、問:哪些納稅人可以進行網上申報納稅?答:簽訂三方協議并到辦稅