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非公司員工可以去報銷差旅費嗎?
【1】非本單位員工的發票與公司的業務若是相關,只要是實際支出了,都應入賬,比如為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入:管理費用-業務招待費,比如支付他人的勞務費可以計入:管理費用-勞務報酬,按照稅法規定在企業所得稅前扣除;
【2】非本單位員工的發票與公司的業務若不相關,與公司取得收入經營無關的費用不論如何入賬,應該全部做納稅調增,不能在企業所得稅前扣除.
通訊補貼的會計核算的相關政策依據
《關于企業工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》【國稅函[2009]3號】二、關于工資薪金總額問題《企業所得稅法實施條例》第四十、四十一、四十二條所稱的"工資薪金總額",是指企業按照本通知第一條規定實際發放的工資薪金總和,不包括企業的職工福利費、職工教育經費、工會經費以及養老保險費、醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金.屬于國有性質的企業,其工資薪金,不得超過政府有關部門給予的限定數額;超過部分,不得計入企業工資薪金總額,也不得在計算企業應納稅所得額時扣除.
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員工報銷差旅費會計分錄
3、出差報銷時,差旅費用已經發生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方:差旅費是指出為公司外出辦理業務或其他事項,而產生的住宿費、交通費以及其他的公雜費等各項費用。差旅費是作為
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差旅費具體包括是
差旅費具體包括是?對于差旅費應該包括哪些具體內容,目前的會計準則、財務通則和稅法均無具體規定,實務中更多參照的是《中央和國家機關差旅費管理辦法》的規定:差旅費是指工
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差旅費包干需要發票嗎
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外部人員做資質認證差旅費會計處理是怎樣的
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公司員工工資怎么做賬
公司員工工資怎么做賬,做賬時,各位會計會遇到各種問題,數豆子為大家整理了相關內容,一起來看看。借:管理費用--工資銷售費用--工資生產成本(制造費用)--工資研發支出--工資等貸:
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報銷差旅費需要的佐證
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公司員工受傷住院餐費怎么進行賬務處理
公司員工受傷住院餐費怎么進行賬務處理,賬務處理是每個會計都應該會的工作必備技能,但是免不了遇到一些自己一時無法解決的問題,下面一起來看看本文中的問題如何解決。已執行新會計準則
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公司員工從公戶借錢購材料怎樣做分錄
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報銷差旅費憑證怎么錄入
報銷差旅費憑證怎么錄入,具體差旅費報銷憑證內容是比較簡單,一般直接錄入到“差旅費”的科目即可。如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理了相關信息,請大家參考