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企業有進項稅留底稅負率怎么算,財務人員經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
企業有進項稅留底稅負率怎么算?
稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入。
當期應納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額。
假設本月沒有上期留抵稅額,稅負率=(銷項-進項)/不含稅銷售收入。
增值稅稅負率=實際交納稅額/不含稅的實際銷售收入×100%,某時期增值稅“稅負率”= 當期的“應納稅額” ÷ 當期的“應稅銷售額”。
4%應納稅額=(100萬+50萬)÷1.17×4%=5.13萬
銷項稅額=100萬+50萬)÷1.17×17%=21.8萬
進項稅額=21.8萬-5.13萬+1萬=17.7萬(需要認證的發票價稅合計大約122萬)
(銷售為含稅,不含稅收入不需要除1.17,一般稅負率是以一年的數據核查,不會單獨按一個月核算)
企業的增值稅稅負率的影響因素有哪些?
影響因素:
一、如果銷售價格降低,你可以比較一段時期內的銷售價格走勢,并說明為什么銷售價格會降低的原因。比如季節性、供大于求、商業競爭激烈等等。
二、進貨價格上漲,進貨價格上漲,可以抵扣的進項稅額也會增加,這樣,銷項稅減進項稅的差額也就少了,稅負率就降低了。
三、一個時期內的進貨多,銷售少,抵扣的進項稅多,銷項稅少,也會降低這個時期的稅負率。
四、影響增值稅稅負的因素還包括企業的銷售策略?;镜臓I銷策略有兩種:
一種是推動式。方式的特點是給予經銷商大的折扣、優惠、返點、獎勵,靠經銷商來推動市場。
另一種是拉動式。方式特點是通過品牌運作、廣告投入、營銷活動使最終消費者對產品認同、產生好感,拉動市場,對經銷商沒有特別的獎勵和優惠。
內銷企業某時期增值稅稅負率=當期各月應納稅額累計數÷當期應稅銷售收入累計數。
這里的月“應納稅額”即為每月《增值稅納稅申報表》應納稅額合計數。
月“應稅銷售收入”=每月《增值稅納稅申報表》中按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額+按簡易征收辦法征稅貨物銷售額。
企業有進項稅留底稅負率是有計算公式的,具體的公式就是當期應納增值稅除以當期應稅銷售收入得到的結果就是稅負率了。那么小編關于問題“企業有進項稅留底稅負率怎么算?”就介紹到這里。如果還有其他關于企業的財務問題,可以咨詢我們數豆子的在線老師,可以直接在線向我們聯系。數豆子的老師們會給大家一一解答疑問。
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