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小規模納稅人紅字發票怎么申報納稅,在會計行業經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
小規模納稅人紅字發票怎么申報納稅
答:當期開紅字發票后,用正數開票金額減去紅字發票后的余額納稅申報,如果為負數只能填寫為0申報,等下月開具正數發票再沖減,這就是小規模納稅人紅字發票納稅的方法。
小規模納稅人紅字發票怎么申報納稅?相關閱讀拓展:
小規模納稅人怎么在開票軟件上面開沖紅票?
一、增值稅普通發票
1。進入開票系統,點擊“發票管理---發票填開---增值稅普通發票填開”,點擊“確定”
2.進入發票填開界面,上方點擊“紅字”按鈕
3.輸入需要紅沖的發票代碼和號碼,此處需要輸入2遍,點擊“下一步"
4.確認票面信息是否正確,確認之后正常打印在相對應的發票上面即可。
二、增值稅專用發票
1。進入開票系統,點擊“發票管理”按鈕上方點擊‘紅字發票信息表’---‘紅字增值稅專用發票信息表填開’,根據實際情況選擇“購方申請”或“銷方申請”(注:購方申請不需要填寫發票代碼和發票號碼,銷方申請需要填寫),購方申請點擊“確定”銷方申請點擊“下一步”,根據提示進入“開具紅字增值稅專用發票信息表”界面,確認票面信息或錄入票面信息(注:數量和金額為負數,單價為正數),確認完成點擊右上角“打印”,彈出窗口選擇“不打印”,再彈出窗口選擇“取消”。
2.在“發票管理”按鈕上方點擊‘紅字發票信息表’----‘紅字增值稅專用發票信息表查詢導出’進入界面中單擊選擇對應單號,點擊‘上傳’并“確定”,待“信息表描述”變為“審核通過”即可進入“發票填開”界面進行負數發票填開。
3.點擊“發票管理---發票填開---增值稅專用發票填開”,點擊“紅字---導入網絡下載紅字發票信息表“,鼠標左鍵雙擊已審核通過的信息表編號,確認票面信息是否正確,確認之后正常打印在相對應的發票上面即可。
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