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跨季度增值稅專用發票紅沖怎么做,財務人員經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
跨季度增值稅專用發票紅沖怎么做?
1。發票沒認證。
銷方申請, 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購方會有拒收證明), 先在防偽開票中開具紅字發票申請單,打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局, 領取紅字發票通知單,然后回去防偽開票軟件中開具負數的專用發票!
2.發票已認證。
購方申請, 先在防偽開票中開具紅字發票申請單,同樣打印兩張蓋上公章,帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局, 領取紅字發票通知單,將通知單交給銷方,由銷方在防偽開票軟件中開具負數的專用發票即可!
3.普通發票跨月沖紅步驟。
帶上要沖紅的紙質普通發票,到所屬稅局填寫普通發票紅字報備單,然后回去防偽開票軟件中直接開具負數的普通發票即可!
同時了解到,增值稅專用發票的沖紅與是否跨三個月沒有關系,主要取決于是否具備開具紅字發票的條件。2015年4月1日前憑稅務機關出具的《開具紅字增值稅專用發票通知單》開具紅字發票。具體的開具辦法可參考《國家稅務總局關于修訂增值稅專用發票使用規定的通知》(國稅發〔2006〕156號)文件的規定。
請問跨月增值稅發票怎么紅沖?
跨月的增值稅發票,如果發生發票錯誤或者銷貨退回等情況,可以向稅務機關申請開具紅字發票。
如果購貨方已經認證、抵扣或者入賬、無法退回發票的各個聯次,應該由購貨方發起申請,待稅局審核通過后,由銷售方開具紅字增值稅發票,并將紅字發票交由購買方。
如果購貨方拒收發票,或者發票壓根就沒有交給購貨方,由銷售方發起開具紅字發票的申請,待稅局審核通過后,開具紅字增值稅發票,不用交給購貨方,因為購貨方壓根就沒有做業務處理。
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