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招待客戶的住宿費發票可以抵扣嗎?
答:財政部 國家稅務總局《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》財稅(2016)36號附件一《營業稅改征增值稅試點實施辦法》第二十七條規定:下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:
1、用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產和不動產。
2、購進的旅客運輸服務、貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。
3、餐飲住宿服務。餐飲住宿服務,包括餐飲服務和住宿服務。
因此,企業用于招待客戶的住宿費發票不可以抵扣,一般業務招待開具普通發票即可。
企業招待客戶收到增值稅專業發票怎么處理
公司接待客戶,收到一般納稅人酒店自行開具的“住宿費”增值稅專用發票,即便是認證相符也不得抵扣。
借:銷售費用-業務招待費
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:庫存現金
做進項稅額轉出
借:銷售費用-業務招待費
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
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