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酒店住宿費可以抵扣嗎,在會計行業經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
酒店住宿費可以抵扣嗎?
根據《財政部、國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1《營業稅改征增值稅試點實施辦法》第二十七條的規定,增值稅一般納稅人發生的住宿費進項抵扣應當區分情況,對下列七種情況不得從銷項稅額中抵扣:一是交際應酬所發生的住宿費不能抵扣進項稅,比如接待客戶發生的住宿費;二是員工外出旅游發生的住宿費屬于福利費用范疇,其負擔的增值稅不能從銷項稅額中抵扣;三是個人發生的住宿費屬于個人消費,即便發票抬頭為本單位也不能從銷項稅額中抵扣;四是因公出差發生的住宿費抬頭必須是本單位的全稱,以個人名義開具或單位名稱不全的均不能從銷項稅額中抵扣;五是選擇適用簡易計稅方法的,比如建筑施工企業提供建筑勞務為"老項目",并且選擇適用簡易計稅方法,其發生的住宿費不得抵扣進項稅額。
六是用于免征增值稅項目所發生的住宿費不能進項抵扣;七是結算的屬于"營改增"之前發生的住宿費,即便是取得了增值稅專用發票,也不得從銷項稅額中抵扣。
營改增后,住宿費抵扣應注意哪些方面?
據《財政部、國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1《營業稅改征增值稅試點實施辦法》第二十七條的規定,購進的旅客運輸服務、貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務不得從銷項稅額中抵扣,并未包含"住宿服務",即是說,符合條件的住宿費可以作為進項抵扣。
營改增后,不符合抵扣條件的住宿費主要是:
1、無法取得開具本單位全稱增值稅專用發票的住宿費;
2、交際應酬所發生的住宿費,比如接待外地客戶發生的住宿費;
3、福利性質的住宿費,比如組織員工外出旅游發生的住宿費;
4、個人的住宿消費;
5、選擇適用簡易計稅方法、免征增值稅項目所發生的住宿費。
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