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銷售合同中采用含稅單價銷售貨物,換算成不含稅單價填開專用發票時有時候會出現尾差,應該如何處理?
參考國稅發〔1996〕166號規定:納稅人以含稅單價銷售貨物或應稅勞務的,應換算成不含稅單價填開專用發票,如果換算使單價、銷售額和稅額等項目發生尾數誤差的,應按以下方法計算填開:
?。ㄒ唬╀N售額計算公式如下:銷售額=含稅總收入÷(1+稅率或征收率)
(二)稅額計算公式如下:稅額=含稅總收入-銷售額
?。ㄈ┎缓悊蝺r計算公式如下:不含稅單價=銷售額÷數量
按照上述方法計算開具的專用發票,如果票面"貨物數量×不含稅單價=銷售額"這一邏輯關系存在少量尾數誤差,屬于正常現象,可以作為購貨方的扣稅憑證。
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