用商品頂賬會計分錄

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用商品頂賬會計分錄

首先應當作出如下的會計分錄:

借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 借:應付帳款 貸:固定資產清理 借:固定資產清理 貸:營業外收入

然后再在記賬憑證附上以下的一份原始憑證:“××公司今受到××公司酒***件,汽車*8*輛,價值****元,至此,所欠貨款全部頂清”

最后,還需要在賬面上記錄這些貨物的入庫和出庫情況。

用報銷來頂其他應付款會計分錄怎么做

我們公司帳面上時常會沒有錢,這時老板就用把自己的錢打到我們帳戶里。然后每個月會給我一些報銷的發票來頂之前的借款,他也不要錢。這個會計分錄怎么做啊。當時借款時,就記借:現金;貸:其他應付款現在頂帳我可以做:借:其他應付款,貸:管理費用嗎?

第一種做法,應該是做:借 管理費用,貸 現金。因為你原來做的是“借:現金;貸:其他應付款”,你們公司賬戶上又沒有錢,都是老板代墊的錢,所以應該把現金賬沖掉。這樣其他應付款賬戶上的余額就是老板總共墊的錢,如果以后你們公司有利潤了,可以還錢給老板,就沖平了,還可以少交所得稅。如果你公司一直不盈利,就一直掛賬,等到公司注銷清算時在說。

第二種做法,就是你公司注冊資金都在哪?是不是讓老板提走了?如果是,當時怎么做的?應該是:借 其他應收款,貸 現金或銀行存款,再從老板那拿錢給你公司,就應該是做 借 現金,貸 其他應收款,拿回發票就做 借 管理費用或其他有關科目,貸 現金。

如果你老板沒提走錢,只是借錢給公司,就按第一種做。

在現在的賬務處理中,企業用商品頂賬的會計分錄分了三步來寫的,大家知道是那三步嗎?如果還不知道,那就請認真仔細學習上述數豆子小編整理總結的內容吧。

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