員工費用報銷流程

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員工費用報銷流程如下:

實物報銷:報銷條件為發票、驗收(入庫)單、采購單原件,三者缺一不可,特別情況為采購單帶支票提貨,請先填寫《公洽借款單》,經核準入賬后再開出支票,三日內繳回支票簽收之存根及發票、驗收單。

① 出 差:“出差(預算)申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(附已經核準之“出差(預算)申請書”);銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》。

② 交 際 費:“出差(預算)申請書(交際欄)” →“報銷請款單” 或“費用及出差旅費報銷申請表”(附已經核準之“出差預算申請書(交際欄)”)。

③ 車 費:“合富用車申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(出租車車費,附已經核準乘坐出租車之“合富用車申請書”)。

④ 驗收 單據:公司自用物品采購驗收,請填寫《事務用品驗收單》,生產,經營用存貨驗收,經IQC核驗后填寫《入庫單》。

⑤ “采購單”(如有借款,應附“公洽借款單” )或“費用及出差旅費報銷申請表”( 如有借款,應附“公洽借款單”;如有相關費用,應附“出差(預算)申請表” )----部門主管----財務復核----財務長----總經理簽準----出納報銷。

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