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投資款印花稅的申報怎么進行處理,關于印花稅的問題一直是各位會計們關注的,本文數豆子為大家整理了相關內容,一起來看看。
投資款印花稅的申報怎么進行處理?
答:印花稅漏申報,根據《稅收征管法》納稅人不進行納稅申報,不繳或者少繳應納稅款的,由稅務機關追繳其不繳或少繳的稅款、滯納金,并處不繳或少繳稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。
印花稅是對經濟活動和經濟交往中書立、領受、使用的應稅經濟憑證所征收的一種稅。印花稅納稅單位均應按季進行申報,于每季度終了后十日內向所在地地方稅務機關報送印花稅納稅申報表或監督代表報告表。只辦理稅務注冊登記的機關、團體、部隊、學校等印花稅納稅單位,可在次年一月底前到當地稅務機關申報上年稅款。
印花稅的納稅期限是在印花稅應稅憑證書立、領受時貼花完稅的。對實行印花稅匯總繳納的單位,繳款期限最長不得超過一個月。
地稅納稅申報表中的印花稅怎么申報?
1。"地方稅費納稅綜合申報表"里的印花稅是根據公司或企業當期所有銷售收入的50%先預交來計提和扣繳印花稅的。
2。印花稅是對經濟活動和經濟交往中書立、領受具有法律效力的憑證的行為所征收的一種稅。因采用在應稅憑證上粘貼印花稅票作為完稅的標志而得名。
3。印花稅以應納稅憑證所記載的金額、費用、收入額和憑證的件數為計稅依據,按照適用稅率或者稅額標準計算應納稅額。
4。應納稅額計算公式:
應納數額=應納稅憑證記載的金額(費用、收入額)×適用稅率
5。應納稅額=應納稅憑證的件數×適用稅額標準。
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