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一般納稅人比進項票多付貨款怎么處理,關于一般納稅人的問題一直是各位會計們關注的,本文數豆子為大家整理了相關內容,一起來看看。
一般納稅人比進項票多付貨款怎么處理?
1。銷售:銀行實到賬
借:銀行存款
貸:主營收入
貨:應交稅費_銷項稅
2。少收貨款
借:損失處理_待損失少收貨款
貸:主營收入
3。少收部分報主管領導批準同意報銷
借:其他支出
貨:損失處理
進項稅多交了后,多交的款怎么做賬?
1、能退的話,直接原分錄轉回
2、不能退的話,應該可以抵扣的。
3、一般納稅人增值稅的會計處理,標準版:
1。購進
借:原材料
應交稅費-應交增值稅(進項稅)
貸:銀行存款或應付賬款
2。銷售:
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
如果銷項大于進項,做如下分錄
3。。1月末結轉未交增值稅:
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
借:主營業務稅金及附加
貸:應交稅費-城建稅等
3。2如果進項大于銷項(有些觀點是不用做,但《注冊會計師。會計2011》標準做法是如下分錄)
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
4。下月交上月增值稅(如有):
借:應交稅費-未交增值稅(等)
貸:銀行存款
5、解釋:無論是進項大于銷項,還是銷項大于進項,月末經會計處理后,應交稅費-應交增值稅二級科目余額為0,轉到應交稅費-未交增值稅二級科目中。
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