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上月多出來的薪酬這個月如何做賬,如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。
上月多出來的薪酬這個月如何做賬?
答:本月可將上月月底計提的差額補計提即可,例如:上月計提了10000元,本月發放了12000元,賬務處理如下:
1、發放工資
借:應付職工薪酬--工資 12000
貸:銀行存款/庫存現金 12000
2、補提上月少計提工資差額
借:管理費用等科目--工資 2000(摘要--補提上月少計提工資額)
貸:應付職工薪酬--工資 2000
計提當月的工資本來就不是特別準確的。計提工資只是一個過渡的過程。而發放工資時就作為借方抵減。本月計提的工資總額多計了,并且已經進行了帳務處理,次月就可以直接少計提就是了。
多計提了工資怎么做賬?
一、沖減多計提的工資,應采用紅字沖正法更正會計差錯。
由于工資是按受益對象進行分配的,涉及成本費用科目以及按工資計提的職工福利費、工會經費、職工教育經費、社保費用、住房公積金等,更正的會計分錄為(會計分錄金額用紅字反映),
借:生產成本(生產工人的薪酬)
制造費用(車間管理人員的薪酬)
勞務成本(提供勞務人員的薪酬)
管理費用(行政管理部門人員的薪酬)
銷售費用(銷售機構人員的薪酬)
在建工程(在建工程人員的薪酬)
研發支出(研發支出人員的職工薪酬)
貸:應付職工薪酬--工資
--職工福利費
--工會經費
--職工教育經費
--社會保險費(企業負擔部分)
--住房公積金等(企業負擔部分)
二、紅字更正法適用范圍有兩情況:
1、記賬后,發現記賬憑證中的應借、應貸科目錯誤的,更正的方法是,首先是用紅字填制一張原錯誤記賬憑證完全相同的記賬憑證,在摘要欄寫明"更正某年某月某日第某號憑證的錯誤"以示注銷原記賬憑證用來沖銷原有的錯誤記錄:然后用藍字填制一張正確的記幾憑證,在摘要欄寫明"補記某年某月某日憑證"并據以登記入賬。
2、記賬后,發現記賬憑證和會計賬簿中記錄錯誤是所記金額大于應記金額,而應借、貸的會計科目并沒有錯誤,可以采用此方法更正。方法"首先是用紅字按多記的金額填制一張與原應借、應貸會計科目相同的記賬憑證,在摘要欄中寫明"沖銷某月某日第某號憑證多記金額";然后用紅字登記入賬,以沖銷多記的金額。
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