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待抵扣進項稅額放哪個科目,如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。
待抵扣進項稅額放哪個科目
待抵扣進項稅額的定義:
輔導期納稅人取得增值稅抵扣憑證后,借記"應交稅費--待抵扣進項稅額"明細科目,貸記相關科目。交叉稽核比對無誤后,借記"應交稅費--應交增值稅(進項稅額)"科目,貸記"應交稅費--待抵扣進項稅額"科目。經核實不得抵扣的進項稅額,紅字借記"應交稅費--待抵扣進項稅額",紅字貸記相關科目。
待抵扣進項稅額放哪個科目?
待抵扣進項稅是輔導期一般納稅人在"應交稅費"科目下增設的"待抵扣進項稅額"的明細科目,該明細科目用于核算輔導期一般納稅人取得尚未進行交叉稽核比對的已認證專用發票抵扣聯、海關進口增值稅專用繳款書以及運輸費用結算單據(以下簡稱增值稅抵扣憑證)注明或者計算的進項稅額。
問:"營改增"后不得抵扣進項稅額了嗎?
答:增值稅進項稅額并非可以全額抵扣,是否可以抵扣需視情而論。隨著"營改增"試點擴圍工作的逐步推開,增值稅一般納稅人接受試點納稅人提供的應稅服務,相關企業在增值稅會計核算和納稅申報環節存在著稅政不夠完善,理解不夠清晰,抵扣不夠準確,操作不夠規范,由此造成增值稅一般納稅人抵扣進項稅額時,存在發票開具內容不規范,原始資料不齊全,扣稅憑證不合法等一系列問題,從而使得抵扣進項稅額的不確定性增大。
問:待抵扣進項稅額抵扣時會計分錄怎么做?
答:理論上在業務處理時,應該是取得進項發票才入賬,并且在入賬當月認證,所以待抵扣進項,應該是當月銷項不夠時才會發生的業務,而不應該出現沒有認證待抵扣的進項稅額。
這樣,進項稅入賬時的分錄應該是:
借:原材料(或直接進費用的管理費用)
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸:應付賬款
月末,當應交增值稅借方余額大于貸方余額時,如果是因為進項大于銷項,則不予結轉,也不用交增值稅,自動延期到次月抵扣,如果借方大于貸方是因為預繳了增值稅,也就是已交稅額大于銷項稅額時,則應該結轉進未交增值稅科目,分錄:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅
如果因各種原因,當進項稅額多需待抵扣,又不想認證的話,建議暫不入賬,待認證月才入賬。
以上就是關于待抵扣進項稅額放哪個科目的相關內容,希望本文對你有所幫助,更多與進項稅額有關的文章,請繼續關注數豆子。
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