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合同與發票收款銀行不一致怎么處理
答:稅法上沒有就此情況定性為違法行為,但根據規定,這樣取得的發票,取得方不得用于抵扣.
加強增值稅征收管理若干問題的通知國稅發[1995]192號 (三)購進貨物或應稅勞務支付貨款、勞務費用的對象.納稅人購進貨物或應稅
勞務,支付運輸費用,所支付款項的單位,必須與開具抵扣憑證的銷貨單位、提供勞
務的單位一致,才能夠申報抵扣進項稅額,否則不予抵扣.
你的情況可以讓收發票方提供一份委托付款方付款的證明.(收發票及實際付款方共同蓋章)
在會計上來講沒有這個證明,此項業務是違反會計制度的.憑證附件與業務不符.
若已經確認并有足夠的證據證明是經過雙方確認過的,那么就不算違約(經雙方同意的更改),否則提供不出足夠證據證明是雙方確認同意的,明顯的就是違約了,要承擔相關責任的.
貨物名稱,發票與購銷合同不一致可以嗎?
增值稅要求票、款、物必須是相對應的!你公司與a公司簽訂合同,
付款給a公司,但收取的是加蓋b公司和c公司兩家財務章的增值稅發票,這樣有虛開發票嫌疑,如無正當理由,被稅務局檢查出來要有處罰的.
例如:我們租了一間倉庫,是私人老板的,跟他簽了合同,但發票是一個飯店開出來的,這樣有稅務風險嗎?
這種情況屬于標準的違規行為,所以,如果被稅務發現,你們和對方都要受到稅務的處罰,一般金額不會低于5000,所以,建議你們,最好是要求對方出具正規的發票,不要找其他發票來代替,如果不行,那么就只能通過現金方式進行結算,一定不能通過銀行帳戶,另外在做帳的時候也不能將相關費用列為租金,要做為業務招待費或者福利費支出才可以蒙混過關.
補充:對方的發票違規了,房屋租賃是有專門的發票的,飯店的服務業發票肯定不能開這類內容,交納的雖然都是營業稅,但是稅率和附加費等有所不同,所以,要么要對方去開房屋租賃發票,要么要對方直接寫餐費,不要亂開發票,否則稅務局的處罰是很重的.
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