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實繳稅金在報表哪里看,關于這個問題,一直是大家所關注的內容,如果不太了解,也別著急,一起來看看數豆子為大家整理的相關知識吧。
實繳稅金在報表哪里看
應納稅額有12月份是次年繳納,不能計入今年的,需要看30行本年累計欄次,是通過這一行數據做實際繳納增值稅金額.
實際繳納的稅金比計提稅金多了,怎么做賬?
繳納時分錄:借:應交稅費 貸:銀行存款
1、實際繳納的稅金是正確的,計提少了,這種情況需要補計提.分錄如下(如營業稅):
借:主營業務稅金及附加
貸:應交稅費-應交營業稅
2、實際繳納的稅金繳納多了,申報金額有誤,可以申請退稅,也可以在下個月繳納稅金的時候少繳納多繳納的部分.
實繳稅費總額是哪幾個科目?
應該是本年實際交納的稅金:增值稅、營業稅、城建稅、教育費附加、印花稅、房產稅、車船稅等
你可在應繳稅金科目下立''進項稅'',''銷項稅'''',實繳增值稅''三個專戶,每月發生額分別登記,不必每月沖抵[實際記帳名后科目內余額己經是沖抵后金額。
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工業實繳稅費總額怎么算?
上文針對商品進價是
工業企業統計報表的稅金,是全年交納的全部稅金的總和,包括增值稅和所得稅、營業稅等,也就是你交的所有稅的合計數.應該是實繳數,也就是交稅后取得完稅憑證的稅金數.
如果沒有實繳數就填零,進項有留底,是待抵扣的數,不是實繳數,進項不算在內.
計提稅金和實繳稅金差異調整分錄怎么做?
具體分錄有兩種方式列舉:
1、這是因為交稅軟件自動四舍五入的緣故,下月調整就是.
2、單獨做一張沖銷的憑證
實際繳納的稅金比計提稅金多了的原因有2種情況:
1、實際繳納的稅金是正確的,計提少了,這種情況需要補計提.分錄如下(如營業稅):
借:主營業務稅金及附加
貸:應交稅費-應交營業稅
2、實際繳納的稅金繳納多了,申報金額有誤,可以申請退稅,也可以在下個月繳納稅金的時候少繳納多繳納的部分.
計提稅額與實繳稅額的區別是什么?
計提稅額:依據公司的具體情況,按照稅法規定的稅種和稅率,用預算數作為計提基數提取的應繳納的稅金;
實繳稅額:是在申報時根據真實的業務情況,依據真實發生額作為基數實際扣繳的稅金.
如果預算數每個月發生的都相同,二者一般是一樣的;但是有可能會有尾差調整,所以也可能不同;也有可能預算數很不準確,造成預算和實際差額較大.
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