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一次開票分期確認收入如何進行納稅申報
一次性收款并開具全額發票,分期確認收入的,是不用在開票時一次性足額繳納增值稅的。
增值稅征收范圍:
1、一般范圍
增值稅的征稅范圍包括銷售【包括進口】貨物,提供加工及修理修配勞務。
2、特殊項目
貨物期貨【包括商品期貨和貴金屬期貨】;-貨物期貨交VAT,在實物交割環節納稅;銀行銷售金銀的業務;典當業銷售死當物品業務;寄售業銷售委托人寄售物品的業務;集郵商品的生產、調撥及郵政部門以外的其他單位和個人銷售集郵商品的業務。
3、特殊行為
由殘疾人的組織直接進口供殘疾人專用的物品;銷售的自己使用過的物品。除前款規定外,增值稅的免稅、減稅項目由國務院規定。任何地區、部門均不得規定免稅、減稅項目。
因此一次性收款并開具全額發票,分期確認收入的,是不用在開票時一次性足額繳納增值稅的。
分期確認收入增值稅如何處理
企業以分期收款方式銷售貨物,如果書面合同約定了收款日期,則為書面合同約定的收款日期的當天,確認收入的實現,應該開具發票,計算繳納增值稅和企業所得稅。
1、分期確認收入和結轉成本,即企業應按照合同約定的收款日期確認銷售收入;同時按商品全部銷售成本與全部銷售收入的比率計算出本期應結轉的銷售成本。
2、在新會計準則中,分期收款銷售是按公允價值即分期收款總額的現值一次性確認收入金額,在銷售額與增值稅計稅基礎不相同的情況下,就會出現不知如何開具增值稅專用發票等問題,從而可見分期收款銷售的稅務處理和會計準則的規定存在較大差異。
業務如果是以分期收款方式銷售貨物,合同中約定了分期收款的日期,則為合同約定的收款日期當天為納稅義務發生時間,應開具發票計算繳納增值稅。建議貴公司持具體的書面合同請主管稅務機關結合具體情況進一步判斷。
一次開票分期確認收入如何進行納稅申報?如果還有不明,請再次咨詢,因為企業的納稅申報,也是財務工作人員的工作內容之一,我們必須要了解掌握。感謝大家,再見。
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