養老保險減免退費如何做分錄

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養老保險減免退費如何做分錄?

一是將養老金支出記入"福利費",具體會計分錄如下:

計提養老保險基金時,

借:應付福利費

貸:其他應交款---養老保險

支付養老保險基金時,

借:其他應交款---養老保險

貸:銀行存款

二是將養老金支出記入"管理費用"但不記入"應付工資",具體會計分錄如下:

計提養老保險基金時,

借:管理費用

貸:其他應交款---養老保險

支付養老保險基金時,

借:其他應交款---養老保險

貸:銀行存款

三是將養老金支出記入"管理費用"和"應付工資",具體會計分錄如下:

計提養老保險基金時,

借:應付工資---養老保險

貸:其他應交款---養老保險

支付養老保險基金時,

借:其他應交款---養老保險

貸:銀行存款

分配應付工資時,

借:管理費用【營業費用】---社會保障費

貸:應付工資---養老保險

城建稅及附加退費如何做分錄?

沒有硬性規定,直接沖減"經營稅金及附加"或增加"營業外收入"都可以??紤]一般情況下,應保持"經營稅金及附加"科目與"經營收入"呈一定的比例關系,一般作"營業外收入"比較好一些。

借:銀行存款

貸:營業外收入--稅金返還

問題補充:

算做退回。當時沒有掛在其他應收。

是不是也要沖應交稅金--城建稅。

不沖減"應交稅金--城建稅",否則應交稅金科目就不平了。

教育費附加退回如何做會計分錄?

計提時:

借:營業稅金及附加

貸:應交稅費--教育費附加

繳納時

借:應交稅費--教育費附加

貸銀行存款

退回時:借:銀行存款

貸:營業外收入

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