已認證進項稅轉出分錄

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  已認證進項稅轉出分錄該如何做?已認證進項稅是很多會計們在日常工作中會遇到的問題,下面數豆子就針對其中的一些熱門問題為大家進行解答。

  問:已認證的增值稅專用發票進項稅額轉出分錄?

  我公司為購貨方,8月份收到銷貨方發票后認證并做賬,于10月份發現發票錯誤,于是做了紅字發票,在紅字增值稅專用發票通知單上說我公司需要做進項稅額轉出,8月份記賬為:

  借:原材料10000

  應交稅金--增值稅-進項稅額1700

  貸:應付賬款---XX11700

  請問,我10月份做賬的時候應該怎么做?

  答:10月份開通知單同時做進項稅金轉出處理,紅票作為附件 

  借:原材料1700 

  貸:應交稅金--增值稅-進項稅額轉出1700 

  收到正確的發票 

  借:應交稅金--增值稅-進項稅額1700 

  借:原材料-1700金額

  沒錯的情況下做以上處理

  以上就是關于已認證進項稅轉出分錄的詳細介紹,希望對你有所幫助,更多與已認證進項稅有關的內容,請繼續關注數豆子會計網。
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