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招待費進項稅可以抵扣嗎?業務招待費和買禮物無論是自用還是招待客戶,均屬于用于個人消費,其進項稅不得抵扣。根據《增值稅暫行條例》第十條規定,下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:
1用于非增值稅應稅項目。
2免征增值稅項目。
3集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務。
《增值稅暫行條例實施細則》第二十二條規定,條例第十條第(一)項所稱個人消費包括納稅人的交際應酬消費。
據此,企業購買酒水,無論是自用還是招待客戶,均屬于用于個人消費,其進項稅不得抵扣。
稅額指需上繳稅款的數額。
按照稅法的規定,經過計算得出的應向稅務機關繳納稅款的數額。
關于會務費的進項稅額能否抵扣?
會務費進項稅是不能夠抵扣的
1、會務費,顧名思義是因為召開會議所發生的一切合理費用,所包含的太多太雜,很容易被鉆空子,這引起了相關部門的重視,規定了相關的管理規定
2、從會務費的定義內容來看,會務費屬于營業稅征稅范疇,營業稅不存在進項稅,所以進項稅額不能夠抵扣
3、如果會務費取得了增值稅專用發票,就屬于開票錯誤,也是不可以抵扣進項稅額的。
進項稅抵扣哪些費用的進項稅可以抵?
一般納稅人允許抵扣的項目包括:
?。ㄒ唬匿N售方取得的增值稅專用發票上注明的增值稅額。
?。ǘ暮jP取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。
?。ㄈ┵忂M農產品,除取得增值稅專用發票或者海關進口增值稅專用繳款書外,按照農產品收購發票或者銷售發票上注明的農產品買價和13%的扣除率計算的進項稅額。進項稅額計算公式:
進項稅額=買價×扣除率
?。ㄋ模┵忂M或者銷售貨物以及在生產經營過程中支付運輸費用的,按照運輸費用結算單據上注明的運輸費用金額和7%的扣除率計算的進項稅額。進項稅額計算公式:
進項稅額=運輸費用金額×扣除率
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