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增值稅多交了五分錢怎么調賬,關于這個內容,數豆子整理如下資料。
增值稅多交了五分錢怎么調賬1、下月申報的時候,在增值稅納稅申報表附表一中多報五分錢就可以了(可能是增值稅納稅申報表附表,填寫的銷售數據后,稅額一般有幾分錢的差異,稅額要按增值稅開票系統上的稅額填寫)。
2、如果應納稅額與實繳稅額有差額,會在增值稅申報表中出現欠繳稅額0.05元,可以去主管稅務機關窗口打印稅單后,補繳稅款并在次月的增值稅申報表中填上補繳的稅款。
企業增值稅申報表的填報對象二、1。本申報表適用于增值稅一般納稅人填報。增值稅A類企業使用淺綠色申報表,B類企業使用米黃色申報表。增值稅一般納稅人按簡易辦法依照6%征收率繳納增值稅的貨物,也使用本表。
2.本表"經濟類型"欄,按制造業、采掘業、電力、煤氣、供水及商業分別填寫。
3.本表"本期銷項稅額"中的有關欄次,接下列要求填寫:
(1)特區內工業企業如有"一般銷售"、"地產地銷"、"免稅銷售"情況的應分別填列,除特區內工業企業以外的其它企業,不得填報"地產地銷"欄,所有企業如有"出口貨物"情況的都須申報。
煙、酒、礦物油地產地銷減半征收的,將銷售額一半記入"一般銷售"、一半記入"地產地銷",分別按其適用稅率計算銷售稅額。
(2)"貨物或應稅勞務名稱",按國家稅務總局計會統計報表的分類口徑及不同的適用稅率分別填列。對一些生產、經營品種較多的企業。
如果一張申報表貨物名稱填寫不下的,可以按不同的稅率匯總名稱填報增值稅納稅申報表,對匯總填報申報表的,必須附有銷貨方填開的按國家稅務總局計會統計報表的分類口徑及不同的稅率分別填列"貨物"清單。
(3)"應稅銷售額"的填寫口徑,為增值稅的計稅銷售額。如企業財務會計核算不作銷售的而按稅法規定應征稅的價外費用,也應填入"應稅銷售額"中。
(4)"稅率"按所銷售的貨物或應稅勞務的適用稅率填寫,一般納稅人按簡易辦法征稅的貨物,該欄按6%的征收率填寫。
(5)按不同銷售類型計算其所占銷售總額的百分比①②③④。
增值稅多交了五分錢怎么調賬?整體上來說,公司每月或者每季度申報應交增值稅的話,都會認真仔細的核對賬目再計稅申報的,但是往往有時候就會出錯,應交增值稅多交了五分錢也不是什么大事,可以根據上文羅列的資料進行處理;如果你們看完后對此資料還有問題需要提問,那就來本網站找老師咨詢吧。
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