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30萬的票需要開多少進項票來抵扣,數豆子為大家整理了如下內容。
30萬的票需要開多少進項票來抵扣按照規定,進項發票應該根據實際業務取得,而不是根據銷項多少取得進項發票。沒有實際業務取得增值稅專用發票,也屬于虛開增值稅專用發票,是違法甚至犯罪行為。
單純知道某期開了30萬的銷項發票,是無法確定當期需要多少進項的,首先不確定30萬是指含稅金額還是增值稅金額或是不含稅金額,另外,稅率也沒有明確。
1、應抵扣稅額=上期留抵稅額+本期進項稅額-進項稅額轉出-免抵退稅應退稅額
2、納稅申報表中的銷項,是由銷售發票中稅額的那一欄的月合計,或者不開票收入(銀行或者現金收到收入/(1+稅率)*稅率的月合計。
什么是進項稅額抵扣?進項稅額是指納稅人購進貨物或應稅勞務所支付或者承擔的增值稅稅額。所說購進貨物或應稅勞務包括外購(含進口)貨物或應稅勞務、以物易物換入貨物、抵償債務收入貨物、接受投資轉入的貨物、接受捐贈轉入的貨物以及在購銷貨物過程當中支付的運費。在確定進項稅額抵扣時,必須按稅法規定嚴格審核。
稅額抵扣又稱"稅額扣除"、"扣除稅額",是指納稅人按照稅法規定,在計算繳納稅款時對于以前環節繳納的稅款準予扣除的一種稅收優惠。由于稅額抵扣是對已繳納稅款的全部或部分抵扣,是一種特殊的免稅、減稅,因而又稱之為稅額減免。
稅額扣除與稅項扣除不同,前者從應納稅款中扣除一定數額的稅款,后者是從應納稅收入中扣除一定金額。因此,在數額相同的情況下,稅額抵扣要比稅項扣除少繳納一定數額的稅款。
如果你是一般納稅人,你花1元錢買的商品的同時(賣方如果能提供增值稅發票的話),給你商品的一方要替稅務局向你收0.13元的稅款。你要向賣給你商品方支付1.13元。當你把1元的商品以1.2元賣出的時候(或加工成別的商品以1.2元賣出時),你要替稅務局向購買方收取1.2*0.13=0.156元稅款。實際你的納稅額是0.156-0.13=0.026元:0.13叫進抵扣進項稅額(2張)項稅,0.156元叫銷項稅。用0.156抵減0.13元(即增值稅抵扣)的過程就叫抵扣進項稅。
30萬的票需要開多少進項票來抵扣?其實這個問題本身是有疑問的,不能說單靠這個三十萬的銷項發票就能確定目前需要多少進項票來抵扣,因為無法確定含稅還是不含稅,也不知道稅率,所以財務人員要懂得根據當前的形勢靈活運用當下的政策。
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