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企業所得稅可以零申報嗎?企業所得稅是每季度申報一次,不用每月報的。一般來說,企業有經濟業務就不可能零申報,會要求你填寫收入,支出,利潤等項目的數據。每個季度完結后,要申報企業所得稅,每年度完結,要進行企業所得稅的匯算清繳。
企業所得稅可以幾年正常零申報?
現在國地稅的稅收征管軟件要求,只要是超過三個月的零申報或負申報,就會列為非正常狀態,出現預警提示,要求主管稅務機關進行核實查處。所以企業長期零申報很容易引起稅務機關的關注,對企業造成風險。
企業長期虧損,企業所得稅可以做零申報嗎?
不可以。企業的虧損是可以向以后五個納稅年度結轉彌補的,如果你做了零申報可就是給自己“挖坑”了,萬一第二年盈利就不能彌補以前年度虧損了,會造成企業損失。如果你當年度做了企業所得稅零申報,卻將虧損延長到以后年度扣除,還是違反政策規定的哦!
怎樣零申報企業所得稅?
零申報和以前都一樣,該交的表都交,資產負債表、損益表、納稅申報表1、表2.上月結存填上,本月收入填零,去國稅局,沒什么區別。如果沒有費用,在A類上都填零,稅率0.25,要是有費用就填上費用利潤也隨之改動。
1·辦理納稅申報是納稅人履行納稅義務的基本程序之一。企業所得稅的零申報,是針對納稅人的應納所得稅額而言的,即納稅人當期(月份、季度或者年度)的應納稅額為“零”或者“零”以下的情況,也應當向主管稅務機關填報納稅申報表,而不是僅對“零”以上的數據辦理納稅申報。在這里要把“納稅申報”程序和“稅款繳納”程序區別開來。
2·不管應納稅額是正數的情況,還是零和負數的情況,是僅就其計算結果而言的。并不代表應納稅額的形成過程,例如銷售收入、成本費用支出、攤銷等情況。如果納稅人的應納稅額為非正數的情況,仍然就其經營資金的增減變化和運動過程進行靜態和動態反映,通過納稅申報表、會計報表的形式報送主管稅務機關。3·按照實際情況填寫申報表,沒有收入,有費用吧,利潤就為負數,也就是虧損,應納稅所得額為0,應納所得稅為0。
關于所得稅,實際有利潤可以零申報嗎?
1、企業所得稅是不是零申報要看的是應納稅所得額,而不是利潤,一般情況下有利潤應納稅所得額是大于利潤的,因為要調增招待費等,但也不排除有調減項目,如國債利息收入、其他免稅收入,還可以彌補以前年度虧損,所以利潤大于零并不一定應納稅所得額就大于零。
2、季度申報稅務局查的不嚴,如果企業有合理的理由可以預提一部分費用,平衡所得稅,季度預繳理論上應當繳納實際應繳稅額的75%以上,企業可以自行調控,稅務部門一般不予干預,但年底匯算清繳必須全部繳納。
3、企業所得稅的調控空間是很大的,你可以向有經驗的會計多學習一下,甚至可以向稅務人員多請教一下一些合理避稅的方法,多學習利用國家的稅收優惠政策,很有意思,有挑戰性!
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