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本月沖紅的發票要不要扣減稅金,財務人員經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
本月沖紅的發票要不要扣減稅金?
直接用您沖紅的金額抵減當月開票的銷售額及稅額即可。
當月開具的增值稅專用發票紅字,可以扣減當月的銷項稅嗎?
銷售折讓是指銷貨方因售出貨物的質量等原因給予購貨方的一種價格減讓。銷售折讓實質是原銷售額的減少。一般納稅人取得專用發票后,因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。對于收入確認之后發生的銷售折讓,會計上可以直接沖減發生折讓當期的"主營業務收入"。
因此,當月開具的增值稅專用發票紅字,退回的貨物應沖銷的"主營業務收入"和"銷項稅額",用紅字登記。
公司財務沖紅的增值稅發票怎么做賬?
借:主營業收入
應繳稅費-增值稅(銷)
貸:銀行存款/應收等
憑證附件包括 :紅字發票3聯 客戶退回2聯,紅字發票開具申請單 原銷售憑證復印件
本月沖紅的發票要不要扣減稅金?上文介紹了可以低減銷項稅額,關于紅字發票的做賬上文也簡單介紹了,更多相關資訊,敬請關注數豆子的更新!
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