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收到廠家返利沖減進項稅怎么做會計分錄,經常有小伙伴遇到這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
收到廠家返利沖減進項稅怎么做會計分錄?
銷售返利采用支付貨幣資金形式的,支付銷售返利方,應作為銷售費用處理;
借:銷售費用 貸:銀行存款
收到銷售返利方,沖減銷售成本,并將進項稅金轉出。
借:銀行存款
貸:主營業務成本
應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
發生返利時
借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅金--未交增值稅
當月上交本月增值稅時。
借:應交稅金--應交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
當月上交上月應交未交的增值稅,
借 應交稅金--未交增值稅
貸 銀行存款
如果進項稅額大于銷項稅額,那么月末應交增值稅借方余額,表示進項稅額未抵扣完,有留抵數。
如果銷項稅額大于進項稅額,月末應交增值稅貸方余額,則需要結轉。
收到廠家返利沖減進項稅怎么做會計分錄?應該將返利沖減銷售成本,進項稅額也要轉出。歡迎登陸數豆子。
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