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收到運費普通發票如何計算增值稅?
1、根據財稅(2013)37號文件精神,營改增后,取得貨物運輸業增值稅專用發票上注明的增值稅稅額,準予從銷項稅額抵扣。
貨物運輸業增值稅專用發票增值稅稅率為11%。
不再執行按照運輸費用依照7%扣除率計算進項稅額。
普通發票不得抵扣進項稅額
2、如果作為代墊運費,不作為價外費用。如果銷售方直接收取運費,應當作為銷售貨物的價外費用處理。不含稅價=運費÷(1+17%),稅額=不含稅價×17%。如果單獨開具貨物運輸業發票,并與銷售貨物分別核算,分別記賬的,不含稅價=運費÷(1+11%),稅額=不含稅價×11%
增值稅普通發票如何抵扣?
對開票方來說,不管開具的是增值稅普通發票,還是增值稅專用發票,都得繳納銷項稅。
對收票方來說,如是一般納稅人,收到的是增值稅普通發票,是沒有進項稅額可抵扣的。
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