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公司對外匯款繳納增值稅會計分錄怎么寫,財務人員經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
公司對外匯款繳納增值稅會計分錄怎么寫?
1、企業本月交納本月的增值稅,借記本科目(應交增值稅-已交稅金), 貸記“銀行存款”科目。
2、企業本月月底有未交增值稅,借記本科目(應交增值稅-轉出未交增值稅),貸記:應交稅費-未交增值稅。下月繳納時,借記應交稅費-未交增值稅 ,貸記銀行存款。
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小規模納稅人,不能用銷項減去進項的方式計算繳納稅金。在計算稅金時,用銷售收入乘以核定的稅率來計算應交增值稅。
1。銷售實現收入時計提增值稅:
借:銀行存款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費:應交增值稅
2.計提附加稅
借:營業稅金及附加
貸:應交稅費--應交城建稅
貸:應交稅費----教育費附加
貸:應交稅費----地方教育費附加
貸:應交稅費----地方水利建設基金
3.-1繳納稅費時:
借:應交稅費----應交增值稅
貸:銀行存款
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