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酒店開具的會議費進項稅可以抵扣嗎,財務人員經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
酒店開具的會議費進項稅可以抵扣嗎?
開具的會議費增值稅專用發票,可以憑抵扣聯抵扣進項稅額。
營改增后一般納稅人哪些發票可抵扣進項稅額?
(發票都是增值稅專用發票)
1、會議費:可以抵扣進項稅
2、業務招待費:不可以抵扣進項稅,"餐費"不可以抵扣進項稅(也不開增票)
3、差旅費:酒店住宿費可以抵扣進項稅,車票和餐費不可以抵扣進項稅。但是過路費和租車,可以抵扣
4、培訓費:培訓發生的住宿、培訓費可以抵扣進項稅
5、辦公品、低耗和電子耗材:可以抵扣
6、福利費:用于福利而購買的商品不可以抵扣進項稅,所以不用在意開什么發票了
7、廣告費:可以抵扣
8、修理費:可以抵扣
9、水電費:記得去電網和自來水公司換專票,可以抵扣
10、租賃費:可以抵扣
是不是所有的進項稅額都可以抵扣?
取得增值稅專用發票的可以抵扣。
取得海關完稅憑證的可以抵扣。
取得收購農產品憑證的可以抵扣。
不知道貴公司的宣傳冊什么用途?如果繼續出售,或者包裝后出售可以抵扣。
如果是自用就不能抵扣了,只能計入成本了。
不能抵扣的情況是買來的東西,或者買來原材料加工以后的東西沒有往企業外邊流轉,而是自用,或者發給職工,就不可以抵扣了。如果是往外出售,或者作為股利發放,投資給其他企業(贈送給個人不行),那樣的話可以抵扣。
酒店開具的會議費進項稅可以抵扣嗎?上文小編介紹了這個內容,是可以抵扣的,其他哪些不能抵扣的,有注意事項的,請看上文詳細介紹!
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