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上月的增值稅報表要怎么打印,財務人員經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
上月的增值稅報表要怎么打印
第一種方法:通過電子稅務局打印
登陸電子稅務局,點擊申報繳稅 →再點擊"申報查詢及打印"。
界面彈出查詢及打印框,選擇起始日期,選擇好日期,點擊右邊的"查詢"。
點擊查詢后,頁面就會彈出對應日期的增值稅申報表,點擊后面的"打印",即可以打印增值稅申報表了。
第二種方法:通過增值稅申報系統打印
打開增值稅申報系統,選擇需要打印增值稅的月份,點擊下方的"增值稅"。
界面跳轉到申報界面,點擊"增值報表"。
之后,界面會彈出增值稅報表及所以附表,點擊后面的"查看"。
點擊查看后,界面會彈出增值稅報表主表,點擊上方的打印,即可以打印增值稅報表了。
增值稅納稅申報表怎么填?
1、填寫日期。首先需要填寫的就是日期,這個日期并不是填寫報表的日期,而是稅款所屬期。小規模納稅人所屬日期比較特殊,是按照季度來填寫,比如第一個季度就是1月份到3月份,所以這個日期不要填錯了。
2、填寫本期數據:小規模納稅人增值稅申報表的本期數據就是當季度的數據,同時還要分清楚是貨物勞務還是服務,這兩項是填寫在不同列的,所以需要分清楚。
3、本年累計數據:本年累計數據就是從當年年初截止到所屬日期的數據,這是一個合計數據,包含了本期數據。所以填寫申報表的時候,要分清楚數據是本期數,還是本年累計數。
4、填寫專用發票數據:小規模納稅人本身是不可以開具增值稅專用發票的,但是可以讓稅局的工作人員幫忙開具。此部分增值稅專用發票的數據填寫在第二欄,第一欄填寫:第二欄和第三欄的合計數,小規模納稅人自己開具的普通季度超過9萬的,數據填寫在第三欄。
5、填寫普通發票數據:小規模納稅人自己開具的普通發票數據,填寫在報表的第十欄,第九欄填寫:第十欄,第11欄,第12欄的合計數。強調一下:第十欄是填寫季度不超過9萬的普票數據,超過9萬的填寫在第3欄。
6、填寫本期應納稅: 本期應納稅就是本期小規模納稅人初始計算應繳納的增值稅,填寫在報表的第15欄。
7、填寫應補退稅:如果小規模納稅人本期有預繳的稅金,比如讓稅局工作人員幫忙開具的增值稅發票,通常都是需要先繳納增值稅的,這部分已經繳納的增值稅填寫在第21欄。第22欄本期應補退稅額,填寫最終需要繳納的增值稅。
關于上月的增值稅報表要怎么打印的問題,上述文章中進行了詳細的說明,并對相關的增值稅申報表的填寫方式進行了講解??赐晡恼碌慕獯?,你學會了嗎?如果您還想學習更多的會計知識,歡迎訂購數豆子的精品課程。
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