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代開的增值稅專票怎么作廢,財務人員經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
代開的增值稅專票怎么作廢?
收回發票聯和抵扣聯后,再進開票系統做作廢操作,你是代開還是要把發票聯和抵扣聯收回,再切找國稅辦理,
稅務機關代開專用發票時填寫有誤的,應及時在防偽稅控代開票系統中作廢,重新開具。代開專用發票后發生退票的,稅務機關應按照增值稅一般納稅人作廢或開具負數專用發票的有關規定進行處理。對需要重新開票的,稅務機關應同時進行新開票稅額與原開票稅額的清算,多退少補;對無需重新開票的,按有關規定退還增值稅納稅人已繳的稅款或抵頂下期正常申報稅款。
因此,如果代開專票出現錯誤或者出現退貨等情形,納稅人可以申請作廢該專票,而且不會因此多繳稅款。
小規模納稅人增值稅發票代開及作廢怎么辦?
一、小規模納稅人增值稅專用發票代開需要提供:
1。《代開增值稅專用發票繳納稅款申報單》或《代開貨物運輸業增值稅專用發票繳納稅款申報單》,網上辦稅服務廳申請代開的可以只提供十位申請號碼。
2.《稅務登記證》(副本)。
二、代開專用發票作廢(當月可作廢):
1。已開具發票各聯次。
2.作廢原因的書面證明材料。(加蓋公章)
三、代開專用發票紅沖(跨月紅沖):
1?!洞_增值稅專用發票繳納稅款申報單》,網上辦稅服務廳或電子稅務局申請代開的可以只提供十位申請號碼。
2.《開具紅字增值稅專用發票信息表》
3. 已開具發票各聯次。
注:涉及退稅的,需季度申報結束申報表形成應退稅金后申請退稅,如當月有其他代開專票金額大于此紅沖或作廢發票金額,可于當月下次代開專票時直接沖抵。
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