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稅款已繳納后發現發票錯誤怎么處理,關于發票的問題一直是各位會計們關注的,本文數豆子為大家整理了相關內容,一起來看看。
稅款已繳納后發現發票錯誤怎么處理
根據國家稅務總局《關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號規定:
增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,需要開具紅字專用發票。
公告稱,購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,可在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。購買方取得專用發票未用于申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。
繳納稅款滯納金應計入哪個科目
企業所得稅的滯納金計入營業外支出科目
借:營業外支出-稅收滯納金
貸:銀行存款
根據《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十二條的規定,納稅人未按規定期限繳納稅款的,扣繳義務人未按規定期限解繳稅款的,稅務機關除責令限期繳納外,從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。
加收滯納金的起止時間,為法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規的規定確定的稅款繳納期限屆滿次日起至納稅人、扣繳義務人實際繳納或者解繳稅款之日止。
( 假日包括在內)滯納金的計算方法是:應納滯納金=滯納稅款×滯納天數×0。5‰
企業發生的罰款支出、捐贈支出,借記"營業外支出"科目,貸記營業外支出"銀行存款"等科目, 物資在運輸途中發生的非常損失,借記"營業外支出",貸記"待處理財產損溢--待處理流動資產損溢"。企業出售無形資產,按實際取得的轉讓收入,借記"銀行存款",按該項無形資產已計提的減值準備,借記"無形資產減值準備",按該項無形資產已計提的累計攤銷,借記"累計攤銷",按無形資產的賬面余額,貸記"無形資產",按應支付的相關稅費,貸記"應交稅金",按其差額,貸記"營業外收入--出售無形資產收益",或借記"營業外支出"。
企業按規定計提的固定資產減值準備、在建工程減值準備和無形資產減值準備,借記"營業外支出",貸記"固定資產減值準備"、"在建工程減值準備"、"無形資產減值準備"。"營業外支出"科目應按支出項目設置明細賬,進行明細核算。
期末,應將"營業外支出"科目的余額轉入"本年利潤"科目,結轉后"營業外支出"科目應無余額。
稅款已繳納后發現發票錯誤怎么處理!繳納稅款滯納金應計入哪個科目!上述文章中數豆子的老師對此的解答是計入營業外支出的科目中,在期末的時候進行余額結轉。小編在此提醒大家要積極繳納稅務,注意申報的時間,以免產生稅收滯納金。本文的解答完畢。
以上就是關于稅款已繳納后發現發票錯誤怎么處理的詳細介紹,更多與發票有關的內容,請繼續關注數豆子,希望本文對你有所幫助。
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