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單位收到材料發票怎么做賬,關于發票的問題一直是各位會計們關注的,本文數豆子為大家整理了相關內容,一起來看看。
單位收到材料發票怎么做賬?
答:一、如果是先收到材料后收到發票的情況,可以先做暫估入賬。
收到材料時:
借:原材料
貸:應付賬款----暫估入賬
在收到發票以后,先做相反的憑證沖回,也可以做紅字憑證沖回。
借:應付賬款----暫估入賬
貸:原材料
然后根據發票計提進項稅,按正常的程序做賬,
借:原材料
應交稅費----應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
付款時:
借:應付賬款
貸:銀行存款
二、如果是發票和材料一起到的,那么直接計提進項稅,原材料入庫就行了。
借:原材料
應交稅費----應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
付款時:
借:應付賬款
貸:銀行存款
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