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單位工程到稅務開票稅款賬務處理怎么做,關于開票的問題一直是各位會計們關注的,本文數豆子為大家整理了相關內容,一起來看看。
單位工程到稅務開票稅款賬務處理怎么做?
可分兩步進行賬務處理
1、施工進行中,通過在建工程科目進行費用歸集,本科目核算企業基建、更新改造等在建工程發生的支出。企業在建工程發生的管理費、征地費、可行性研究費、臨時設施費、公證費、監理費及應負擔的稅費等,借記本科目(待攤支出),貸記“銀行存款”等科目。
借:在建工程
借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額
貸:銀行存款或應付賬款
2、企業發包的在建工程,應按合理估計的發包工程進度和合同規定結算的進度款,借記本科目,貸記“銀行存款”、“預付賬款”等科目。將設備交付建造承包商建造安裝時,借記本科目(在安裝設備),貸記“工程物資”科目。
工程完成時,按合同規定補付的工程款,借記本科目,貸記“銀行存款”科目。
3、按規定結轉固定資產
借:固定資產
貸:在建工程
4、沒有滿足固定資產確認條件的,應在“管理費用”科目核算
借:管理費用
借:待攤費用
貸:在建工程
收到施工單位開的發票怎么做賬?
1、如果是單位正在建造的工程,收到施工方的工程發票時
借:在建工程----建筑工程----XX工程
貸:銀行存款(或其他應付款)
2、如果是單位裝修工程,收到施工方的工程發票時,要分兩種情況處理:
⑴可資本化的(提高資產價值50%以上)記入在建工程
借:在建工程----XX大修改造工程
貸:銀行存款(或其他應付款)
⑵不能資本化的記入當期損益(車間裝修記入制造費用;辦公樓裝修記入管理費用)。
借:制造費用----修理費
借:管理費用----修理費
貸:銀行存款(或其他應付款)
3、工程完工經驗收合格后,將“在建工程”轉入“固定資產”
借:固定資產----XX資產
貸:在建工程----建筑工程----XX工程
貸:在建工程----XX大修改造工程
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